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全国供销合作总社2012年度预算执行审计进点工作会在京召开


  本报讯11月5日,全国供销合作总社召开2012年度预算执行审计进点工作会。总社党组成员、理事会副主任戴公兴及国家审计署贸易审计局局长虞伟萍出席会议并讲话。

  戴公兴指出,近年来在党中央国务院的正确领导下,中央有关部门对供销合作社给予了极大的关注和支持,财政预算资金逐年增加,增强了供销合作社系统的实力和服务“三农”的能力。这些财政资金使用是不是合理,建设的项目是否有市场、有效益,能不能经得起时间的考验和审视,既关系到整个供销合作事业的发展,也检验着我们对国家、对人民的事业是否高度负责。因此,各单位要充分认识本次审计工作的重要意义,从完善自身工作、提升管理质量的高度,充分重视,积极配合,细化责任,明确分工,自觉接受国家的审计监督。

  戴公兴强调,财务人员应当有强烈的按制度办事、按程序办事的工作意识,守得住底线,敢于担当;各单位财务部门应不断规范管理、提升水平,履行好财务监管职责,提高资金使用效益,当好领导的参谋助手,为中心工作保驾护航。

  虞伟萍向与会人员详细介绍了本次审计工作安排,明确了总社2012年度预算执行审计的范围包括2012年度预算执行、其他财政收支和决算(草案)。另外,审计范围还包括参与分配中央转移支付资金情况。审计目标主要是评价中央部门2012年决算的真实性、完整性、合规性;关注中央部门参与分配中央转移支付资金情况、预算支出标准、政府采购、软件资产等情况,揭示存在的问题,促进部门预算改革,提高专项转移支付资金的管理水平。审计内容包括预算执行总体情况;总社本级及所属单位预算执行及其他财政收支的合法、合规、绩效;总社本级预算支出标准的执行情况;总社本级及所属单位执行政府采购制度的情况;总社本级参与分配转移支付资金的情况;总社本级软件资产的购置、使用、管理情况;2012年总社决算草案的真实性、完整性、合规性。按照工作时间安排,现场审计从本次进点会当天开始,3月20日前完成审计报告的征求意见稿,3月底前形成正式的审计报告。

  会上,审计署贸易审计局副局长张东华宣读了《审计署关于审计中华全国供销合作总社2012年度预算执行和其他财政收支情况以及决算(草案)的通知》(审贸易通[2012]310号)及审计署关于加强审计纪律的八项规定。

  总社财会部部长原梅生主持会议,国家审计署派驻总社审计组全体成员和总社相关部局、中国供销集团及其成员企业、直属事业单位、主管社团负责人参加了会议。

  (欣 闻)

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